Փաստաթղթեր

Ուղղորդիչ:  Վեբ-սերվիս (API) >

Փաստաթղթեր

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ստորև ներկայացված է համակարգում փաստաթղթերի տեսակների կոդերը.

Կոդ

Նկարագրություն

01

Վճարման հանձնարարագիր:

02

Դրամարկղի մուտքի օրդեր:

03

Դրամարկղի ելքի օրդեր:

04

Բանկի մուտք:

05

Բանկի ելք:

06

Գործընկերոջ պարտքի վերանայում:

07

Պահեստի մուտքի օրդեր:

08

Վաճառք (Հաշիվ-Ապրանքագիր):

09

Պահեստի ելքի օրդեր:

10

Ապրանքների տեղաշարժ:

11

Կոմպլեկտավորում:

12

Ապակոմպլեկտավորում:

13

Հավելյալ ծախսերի բաշխում:

14

Վերադարձ մատակարարին:

15

Վերադարձ գնորդից:

16

Ապրանքների գույքագրում:

17

Վերագնահատում:

18

Վաճառք (Կտրոն):

19

Պահեստի մուտքի օրդեր (Ներմուծում):

20

Պահեստի մուտքի օրդեր (Մանրածախ):

21

Վաճառք (Մանրածախ):

22

Ապրանքների գույքագրում (Մանրածախ):

23

Ապրանքների վերագնահատում (Մանրածախ):

24

Ապրանքների մնացորդների մուտք:

25

Գործընկերների խմբային վերագնահատում:

26

Ստացված հաշիվ:

27

Գործընկերոջ պարտքի տեղափոխում:

28

Գործընկերոջ պարտքի վերանայում (Խմբային):

29

Ստացված ծառայություններ:

30

Բոնուսների խմբային վերանայում:

32

Պատվեր մատակարարին

33

Փոխանցման հաշիվ:

34

Փոխադարձ հաշվարկների ստուգման ակտ:

35

Ապրանքի ինքնարժեքի վերագնահատում:

36

Ապրանքների տեղաշարժի պատվեր:

38

Վերադարձ (Կտրոն):